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贵州省文化厅2018年部门预算及 “三公经费”预算信息

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  • 索引号: GZ000001/2018-00880
  • 信息分类: 财政预算决算
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  • 信息名称: 贵州省文化厅2018年部门预算及 “三公经费”预算信息


第一部分贵州省文化厅概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成


第二部分  2018年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况


第三部分其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况说明

六、国有资本经营预算

七、名词解释


第一部分贵州省文化厅概况


一、部门主要职责

贵州省文化厅是贵州省人民政府组成部门之一,主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟订全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见。

(二)拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(三)管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动。

(四)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。   

(五)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)拟订社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(八)拟订文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九)负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设。

(十二)归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

二、部门预算单位构成

截止2017年12月31日,贵州省文化厅财政预算管理机构数为:一级预算管理单位1个,包括贵州省文化厅(含贵州省文物局),二级预算管理单位12个,分别为:

序号

单位名称

单位性质

预算级次

1

贵州省文化厅本级

行政

一级单位

2

贵州省文物局

参公

3

贵州省戏剧创作中心

财政全额补助事业

二级单位

4

贵州省文化艺术研究院

财政全额补助事业

二级单位

5

贵州省图书馆

财政全额补助事业

二级单位

6

贵州画院

财政全额补助事业

二级单位

7

贵州省博物馆

财政全额补助事业

二级单位

8

贵州省文化馆

财政全额补助事业

二级单位

9

贵州省文物考古研究所

财政全额补助事业

二级单位

10

贵州省文艺人才培训交流中心

财政部分补助事业

二级单位

11

贵州省文化厅幼儿园

财政部分补助事业

二级单位

12

贵州省黔剧院

财政部分补助事业

二级单位

13

贵州省非物质文化遗产保护中心

财政全额补助事业

二级单位

14

贵州省文物保护研究中心

财政全额补助事业

二级单位

贵州省文化厅本级内设:办公室、计划财务处、人事处、艺术处、公共文化处、非物质文化遗产处、文化市场管理处、政策法规处、文化产业处、对外文化联络处、离退休干部处、机关党委办公室、省纪委派驻省文化厅纪检组等机构。

贵州省文物局内设:综合处、文物资源利用处、监督管理处、文物保护处、博物馆处等机构。

三、部门人员构成

截止2017年12月31日,各单位在职及离退休人员情况:

序号

单位名称

在职实有人数

离退休人数

1

贵州省文化厅

58

67

2

贵州省文物局

27

5

3

贵州省戏剧创作中心

8

8

4

贵州省文化艺术研究院

14

11

5

贵州省图书馆

143

74

6

贵州画院

20

17

7

贵州省博物馆

80

39

8

贵州省文化馆

67

65

9

贵州省文物考古研究所

18

6

10

贵州文艺人才培训交流中心

51

83

11

贵州省文化厅幼儿园

25

22

12

贵州省黔剧院

122

77

13

贵州省非物质文化遗产保护中心

12

0

14

贵州省文物保护研究中心

9

0


第二部分 2018年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

贵州省文化厅2018年部门收支预算总表


单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算收入

30253.25

一、文化体育与传媒

28660.63


1、原一般公共预算拨款收入

29600.21

二、社会保障和就业支出

948.43


2、原预算外转一般公共预算管理资金收入

653.04

三、住房保障支出

644.19


二、政府性基金预算拨款收入





三、财政专户管理非税收入





四、事业收入





五、事业单位经营收入





六、其他收入





本年收入合计

30253.25

本年支出合计

30253.25


上年结转

2924.94

结转下年



收入总计

33178.19

支出总计

30253.25

不含上年结转数


2018年部门预算收入总数33178.19万元,其中本年收入为30253.25万元,比2017年收入预算总数增加3787.02万元,主要原因是:原一般公共预算拨款收入29600.21万元,占本年收入的97.85%,比上年增加3785.29万元,增长14.66%;原预算外转一般公共预算管理资金收入653.04万元,占本年收入的2.15%,比上年增加1.73万元,增长0.27%。

2018年部门预算本年支出30253.25万元,包括:文化体育与传媒28660.63万元,占本年支出的94.74%,比上年增加3652.77万元,增长14.61%;社会保障和就业支出948.43万元,占本年支出的3.13%,比上年增加117.54万元,增长14.15%;住房保障支出644.19万元,占总支出的2.13%,增长2.67%。

二、部门收入总体情况



贵州省文化厅2018年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称










207

文化体育与传媒

31537.52

2876.89

28660.63







20701

文化

23994.61

1794.08

22200.53







2070101

行政运行

1401.01


1401.01







2070102

一般行政管理事务

983.94

141.94

842.00







2070104

图书馆

2996.1


2996.10







2070107

艺术表演团体

5807.54

100.50

5707.04







2070109

群众文化

1642.49

408.62

1233.87







2070111

文化创作与保护

3623.38

695.59

2927.79







2070199

其他文化支出

7540.15

447.43

7092.72







20702

文物

7538.41

1082.81

6455.60







2070204

文物保护

2122.79

473.24

1649.55







2070205

博物馆

5415.62

609.57

4806.05







20799

其他文化体育与传媒支出

4.50


4.50







2079999

其他文化体育与传媒支出

4.50


4.50







208

社会保障和就业支出

978.57

30.14

948.43







20805

行政事业单位离退休

978.57

30.14

948.43







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

882.51

30.14

852.37







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.06


96.06







221

住房保障支出

662.1

17.91

644.19







22102

住房改革支出

662.1

17.91

644.19







2210201

住房公积金

662.1

17.91

644.19







合计

33178.19

2924.94

30253.25








2018年部门总收入33178.19万元,本年收入30253.25万元,主要分为:

文化体育与传媒28660.63万元,其中:文化类收入22200.53万元,占总支出的73.39%,比上年增加收入1638.23万元,增长8%;文物类收入6455.60万元,比上年增加收入2010.04万元,增长45.21%;其他文化体育与传媒支出增加4.5万元。收入增加的主要原因是:多彩贵州艺术节专项资金、贵州美术馆管理运行经费等项目纳入年初部门预算,以及新增贵州美术馆基本建设资金等项目。

社会保障和就业支出948.43万元,占总支出的3.13%,比上年增加117.54万元,增长14.15%。增加的收入项目主要是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

住房保障支出644.19万元,占总支出的2.13%,比上年增加16.71万元,增长2.67%。增加的收入主要是住房公积金财政承担部分。

三、部门支出总体情况

贵州省文化厅2018年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒

28660.63

7394.41

21266.22



不含 上年结转数

20701

文化

22200.53

6412.23

15788.30



2070101

行政运行

1401.01

1401.01




2070102

一般行政管理事务

842.00


842.00



2070104

图书馆

2996.10

1508.07

1488.03



2070107

艺术表演团体

5707.04

1857.24

3849.80



2070109

群众文化

1233.87

783.87

450.00



2070111

文化创作与保护

2927.79

241.79

2686.00



2070199

其他文化支出

7092.72

620.25

6472.47



20702

文物

6455.60

982.18

5473.42



2070204

文物保护

1649.55

289.53

1360.02



2070205

博物馆

4806.05

692.65

4113.40



20799

其他文化体育与传媒支出

4.50


4.50



2079999

其他文化体育与传媒支出

4.50


4.50



208

社会保障和就业支出

948.43

948.43




20805

行政事业单位离退休

948.43

948.43




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

852.37

852.37




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.06

96.06




221

住房保障支出

644.19

644.19




22102

住房改革支出

644.19

644.19




2210201

住房公积金

644.19

644.19




合计

30253.25

8987.03

21266.22



2018年部门本年支出总额30253.25万元。基本支出8987.03万元,占总支出的29.71%,比上年增加272.63万元,增长3.13%。增加的基本支出主要是:文化体育与传媒增加138.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加117.54万元,住房公积金支出增加16.71万元。

项目支出21266.22万元,占总支出的70.29%。比上年增加3514.39万元,增长11.62%。增加的项目支出主要有:由于多彩贵州艺术节专项资金、贵州美术馆管理运行经费等项目纳入年初部门预算,文化类增加1588.33万元;新增贵州美术馆基本建设资金,文物类增加1921.56万元;其他文化体育与传媒支出增加4.5万元。

四、财政拨款收支总体情况

贵州省文化厅2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入


一、文化体育与传媒

28660.63

28660.63



(一)一般公共预算拨款

30253.25

二、社会保障和就业支出

948.43

948.43



1.原一般公共预算拨款

29600.21

三、住房保障支出

644.19

644.19



2.原预算外转一般公共预算管理资金

653.04






(二)政府性基金预算拨款







(三)财政专户管理非税





















二、上年结转

2924.94

二、结转下年 



















收入总计

33178.19

支出总计

30253.25

30253.25



2018年财政拨款本年收入包括:原一般公共预算拨款收入29600.21万元,占总预算收入的97.85%;原预算外转一般公共预算管理资金收入653.04万元,占总预算收入的2.15%。

支出全部为一般公共预算,包括:文化体育与传媒28660.63万元,占总支出的94.74%,支出增加3652.77万元,增长14.61%;社会保障和就业支出948.43万元,占总支出的3.13%,支出增加153.54,增长18.48%;住房保障支出644.19万元,占总支出的2.13%,支出增加16.71万元,增长2.67%。

五、一般公共预算支出情况

贵州省文化厅2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

30253.25

8987.03

21266.22

18748.22

2518.00


207



文化体育与传媒

28660.63

7394.41

21266.22

18748.22

2518.00


207

01


文化

22200.53

6412.23

15788.30

14070.30

1718.00



01

01

行政运行

1401.01

1401.01






01

02

一般行政管理事务

842.00


842.00

842.00




01

04

图书馆

2996.10

1508.07

1488.03

1488.03




01

07

艺术表演团体

5707.04

1857.24

3849.8

3849.8




01

09

群众文化

1233.87

783.87

450

450.00




01

11

文化创作与保护

2927.79

241.79

2686

1620.00

1066.00



01

99

其他文化支出

7092.72

620.25

6472.47

5820.47

652.00


207

02


文物

6455.6

982.18

5473.42

4673.42

800.00



02

04

文物保护

1649.55

289.53

1360.02

640.02

720.00



02

05

博物馆

4806.05

692.65

4113.40

4033.40

80.00


207

99


其他文化体育与传媒支出

4.50


4.50

4.50




99

99

其他文化体育与传媒支出

4.50


4.50

4.50



208



社会保障和就业支出

948.43


948.43







05


行政事业单位离退休

948.43


948.43







05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

852.37

852.37






05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

96.06

96.06





221



住房保障支出

644.19

644.19





221

02


住房改革支出

644.19

644.19






02

01

住房公积金

644.19

644.19








合计

30253.25

8987.03

21266.22

18748.22

2518.00


2018年一般公共预算支出总额30253.25万元,基本支出8987.03万元,项目支出21266.22万元。其中:省本级项目支出18748.22万元,比上年增加3514.39万元,增长23.07%;补助市县支出2518万元,与上年持平。省本级项目支出增长原因:主要由于多彩贵州文化艺术节、贵州美术馆管理运行、贵州美术馆基本建设等项目工作主要在省级部门开展,因此纳入省本级支出。

六、一般公共预算基本支出情况

贵州省文化厅2018年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类)单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合    计

8,987.03

**

**

合    计

8,987.03

501


机关工资福利支出

1,075.97

301


工资福利支出

1,075.97


01

工资奖金津补贴

840.88


01

基本工资

395.32


02

津贴补贴

412.62


03

奖金

32.94


02

社会保障缴费

134.28


08

机关事业单位基本养老保险缴费

134.28


03

住房公积金

100.81


13

住房公积金

100.81

502


机关商品和服务支出

268.75

302


商品和服务支出

268.75


01

办公经费

197.10


01

办公费

44.20


04

手续费

0.70


05

水费

2.00


06

电费

5.00


07

邮电费

10.14


09

物业管理费

7.00


28

工会经费

15.74


39

其他交通费用

112.32


05

委托业务费

50.00


26

劳务费

5.00


27

委托业务费

45.00


06

公务接待费

5.00


17

公务接待费

5.00


08

公务用车运行维护费

16.65


31

公务用车运行维护费

16.65

503


机关资本性支出(一)

10.01

310


资本性支出

10.01


06

设备购置

10.01


02

办公设备购置

10.01

505


对事业单位经常性补助

6,431.52

301


工资福利支出

5,902.27

302


商品和服务支出

529.25


01

工资福利支出

5,902.27

301


工资福利支出

5,902.27


01

基本工资

2,053.26


02

津贴补贴

85.96


07

绩效工资

2,382.86


08

机关事业单位基本养老保险缴费

718.09


09

职业年金缴费

96.06


12

其他社会保障缴费

22.66


13

住房公积金

543.38


02

商品和服务支出

529.25

302


商品和服务支出

529.25


01

办公费

112.06


02

印刷费

5.10


03

咨询费

1.00


04

手续费

1.92


05

水费

5.40


06

电费

11.52


07

邮电费

17.58


08

取暖费

1.00


09

物业管理费

7.52


11

差旅费

67.30


13

维修(护)费

26.50


15

会议费

0.60


16

培训费

31.39


17

公务接待费

15.80


18

专用材料费

20.00


26

劳务费

20.00


27

委托业务费

25.90


28

工会经费

89.01


31

公务用车运行维护费

36.00


99

其他商品和服务支出

33.65

506


对事业单位资本性补助

70.95

310


资本性支出

70.95


01

资本性支出(一)

70.95

310


资本性支出

70.95


02

办公设备购置

31.13


03

专用设备购置

35.82


99

其他资本性支出

4.00

509


对个人和家庭的补助

1,129.83

303


对个人和家庭的补助

1,129.83


01

社会福利和救助

5.37


05

生活补助

5.37


05

离退休费

1,124.46


01

离休费

292.37


02

退休费

832.09

2018年一般公共预算基本支出8,987.03万元,主要分为:厅机关(含省文物局)基本支出1636.10万元,其中人员经费1,234.57万元,公用经费166.44万元,单位承担的社会保障缴费及公积金235.09万元;厅属事业单位基本支出7350.93万元,其中人员经费5393.20万元,公用经费600.20万元,单位承担的社会保障缴费及公积金1357.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省文化厅2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

 2017年初预算数

2018年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

88.65

312.31

252.30%

——

1.03%


一、 因公出国(境)费

0

238.86

——

2014年以来,我厅先后与西班牙马德里、俄罗斯莫斯科、墨西哥、马耳他等国所在的中国文化中心开展部省合作交流,对口合作取得了圆满成功。2018年,将继续积极实施该项目。2014——2017年,省本级因公出国(境)费,省财政厅年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后下达预算指标。2018年,根据该项目实际情况,年初下达该项目出国(境)预算指标238.86万元。

0.79%


二、公务接待费

36.00

20.8

-42.22%

严格执行中央“八项规定”,从严控制公务接待费用。

0.07%


 三、公务车购置及运行维护费

52.65

52.65

0

——

0.17%


1、公务车运行维护费

52.62

52.65

0

2018年继续从严控制公务用车,切实降低公务车运行维护费用。

0.17%


2、公务车购置费

——

——

——

——

——


一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

按照省有关部门要求,省本级因公出国(境)费,省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。


八、政府性基金预算支出情况


贵州省文化厅2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注



合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出



0

0

0

0

0


2018年贵州省文化厅未安排政府性基金预算支出


第三部分其他重要事项说明


一、机关运行经费说明

2018年机关运行经费财政拨款预算766.64万元,较2017年预算增加19.30万元,增长2.58%,主要是由于公用经费是按照年初在职人数进行测算。在定额标准不变的情况下,2018年年初在职人员数量增加,导致公用经费预算总额增加,机关运行经费相应增加。

二、政府采购情况

2018年,省财政厅批复的政府采购预算(年初部门预算部分)1493.87万元,其中:资产配置类 1375.87 万元,政府购买服务类118万元。我厅将严格按照批复的预算金额,按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

三、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公务车保有量共计38辆,其中厅机关(含省文物局)7辆,厅属事业单位31辆。

2018年部门预算未安排购置车辆经费

四、预算绩效管理情况

2018年,实行绩效目标管理的一级项目11个,二级项目56个,涉及省级财政拨款预算21266.22万元。

五、项目支出安排情况说明

2018年贵州省文化厅项目预算主要用于以下文化文物事业支出:

(一)贵州省文化厅本级

1、文化事务发展管理经费1206万元,主要包括:一般行政管理事务经费、“藏羌彝文化发展走廊”规划、转企改制院团演出场地专项补助、北京文化博览会贵州展厅陈列布展、省直文化系统艺术创作与展演、文化市场管理、文化产业发展、对外文化交流、文艺人才教育培训、保障驻厅纪检组办案工作等支出。

2、支持文化发展资金5371.36万元,主要包括:多彩贵州文化艺术节、省级非物质文化遗产保护、优秀民族文化的传承普及工作、侗族大歌传承发展及非物质文化遗产重大题材创作生产、民族民间工艺美术保护与开发、省直院团公益性演出、公共文化服务体系建设、海外文化交流部省合作项目等支出。

3、艺术表演团体事务管理、运行经费5499.8万元,主要用于保障省直转企改制院团事务管理及正常运行、省属文化演艺企业运行发展等支出。

4、文物保护专项支出1020万元,主要用于文物维修保护及减灾专项经费、全省博物馆维修及文物征集经费等支出。

(二)厅属事业单位

2018年厅属事业单位项目支出7516.02万元,主要用于省直文化系统事业单位:省艺术创作中心、省艺术研究院、省文化馆、贵州画院(贵州美术馆)、省图书馆、省博物馆、省考古所、省文艺人才培训中心、省黔剧院、省非物质文化遗产保护中心、省文物保护研究中心等事业单位文艺创作研究、免费开放、图书馆购书及设备、博物馆陈列布展、文物保护等专项支出。

(三)非税收入成本性支出

2018年厅机关及厅属事业单位非税收入653.04万元,主要用于厅机关、省图书馆、省博物馆、省考古所、厅机关幼儿园、省文物保护研究中心缴纳相关税金、聘用临时工作人员、购置专用设备、幼儿园教育支出等有关成本性支出。

六、国有资本经营预算

2018年我厅没有国有资本经营预算拨款。

七、名词解释

一)收入分类

1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出分类

1、基本支出:基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

2、项目支出:项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、其他支出:上述范围以外发生的支出

(三)主要支出功能分类科目

1、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):

主要反映省文化厅机关在职及离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):主要反映省文化厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化活动(项):主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

8、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

9、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):主要反映省博物馆用于人员经费、事务运行、文物征集等支出。。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%,缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

12、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

14、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2018年2月25日


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